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How to Accept or Refuse a Purchase order

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Comment accepter ou refuser un bon de commande

 

  1. Si le bon de commande n’est pas accepté par défaut, cliquez sur l'onglet Finances, puis sur Bons de commande dans le portail Fournisseur FlowFit.
    Remarque : l'onglet Finances n'est pas disponible pour les ressources internes.

  2. Prévisualisez ou téléchargez le bon de commande en cliquant sur le fichier PDF.

  3. Sélectionnez le bon de commande et cliquez sur Accepter ou Refuser, puis cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation. Au besoin, utilisez les filtres pour trouver le bon de commande. Vous pouvez aussi télécharger le bon de commande ou l’exporter au format PDF ou Excel en cliquant sur Plus.

  4. Vous pouvez aussi communiquer avec le gestionnaire de projet via l’onglet Notes de la tâche avant d’accepter ou de refuser un bon de commande.

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How to Accept or Refuse a Purchase order

 

  1. If the purchase order is not accepted by default, click on the Finances tab, then Purchase orders in the FlowFit Provider portal.
    Note: the Finances tab is not available to Internal resources.

  2.  Preview or download the PO by clicking on the PDF file.

  3. Select the purchase order and click on Accept or Decline, then click on Yes in the confirmation window. If necessary, use the filters to find the purchase order. You can also download the purchase order or export it to PDF or Excel formats by clicking More.

  4. You can also use the Notes tab from the task to communicate with the project manager prior to accepting or refusing a PO.

 

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